Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0005/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: Slovenské elektrárne-energet. služb
Adresa: Mlynské nivy 47,82109 Bratislava
IČO: 44553412
Predmet: Dodavka technológie a infraštruktúry
Fakturovaná suma s DPH: 11382,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2019
Dátum vystavenia: 10.01.2019
Dátum splatnosti: 24.01.2019
Dátum úhrady: 13.01.2021
Súbor: FD_0005_19
Zverejnené: 17.02.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov